发布日期:
2024年06月21日
曾都区审计局内审工作提质增效
随州日报讯(通讯员杨夙、龚勋)近日,曾都区审计局统筹协调全区内审指导监督工作,构建“分类指导+监督指导+单位建设+业务培训”的指导监督体系,将内审工作开展情况纳入审计事项,与审计业务同部署、同落实,推动内部审计重点单位发挥标杆示范作用,推进内部审计工作制度化、规范化。
根据年报统计,2023年,曾都区党政机关、事业单位、国企和社会团体共开展内审项目171个。其中,贯彻落实重大政策措施审计4个、财政财务收支审计87个、固定资产投资审计35个、内部控制和风险管理审计39个、其他审计6个。该局在开展内部审计调查时,指导和监督16家单位理顺内审职责职能、规范内审工作,推动修订完善制度32项,优化完善业务流程56项,规范资金95.6万元、挽回资金损失11.77万元。
根据年报统计,2023年,曾都区党政机关、事业单位、国企和社会团体共开展内审项目171个。其中,贯彻落实重大政策措施审计4个、财政财务收支审计87个、固定资产投资审计35个、内部控制和风险管理审计39个、其他审计6个。该局在开展内部审计调查时,指导和监督16家单位理顺内审职责职能、规范内审工作,推动修订完善制度32项,优化完善业务流程56项,规范资金95.6万元、挽回资金损失11.77万元。